4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
1
11
Data de Lançamento: 14/09/2016 |
Vl. Liquidado
10070/2016
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
1
10722/000-2016
855,36
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS A SERVIÇO DO GABINETE DO PREFEITO, SEC. MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E |
JUNTA MILITAR - SÃO PAULO: 05/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 08/08/2016, SAÍDA ÀS |
04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 09/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 10/08/2016, SAÍDA ÀS |
03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 17/08/2016, SAÍDA ÀS 04h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 18/08/2016, SAÍDA ÀS |
05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 19/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 22/08/2016, SAÍDA ÀS |
04h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 23/08/2016, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 25/08/2016, SAÍDA ÀS |
06h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 26/08/2016, SAÍDA ÀS 06h00 E RETORNO ÀS 21h00 - 31/08/2016, SAÍDA ÀS |
04h00 E RETORNO ÀS 23h00 || PERUÍBE/SP: 11/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 23h00 - GABINETE |
855,36
22,0000
38,88
2517/2016
Pregão Presencial
DELVALLE MATERIAIS ELETRICOS LTDA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
37.227.550/0001-58
2
7994/000-2016
145,30
1 - LAMPADA LED TUBULAR 10W COM 60CM - AVANT
39,18
UN
2,0000
19,59
2 - LAMPADA LED TUBULAR 19W COM 120CM - AVANT - TROCA DE LAMPADAS QUEIMADAS NO GABINETE |
DO PREFEITO - GABINETE |
106,12
UN
4,0000
26,53
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
9487/000-2016
1.225,56
1 - TUBO DA SAIDA. DO MOTOR
595,56
PÇ
1,0000
595,56
2 - COLETOR - TROCA DE PEÇA NO VEÍCULO MITSUBISHI L 200 PLACA EHE 7245 - DESCONTO DE 16% - |
GABINETE |
630,00
UNI
1,0000
630,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
2
9488/000-2016
175,10
1 - JUNTA. DESLIZANTE L/E - TROCA DE PEÇA NO VEICULO SANTANA CMW 0848 - DESCONTO DE 15% - |
GABINETE |
175,10
UN
1,0000
175,10
8149/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
71
4702/001-2016
131,70
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - Marca: |
LITORAL - PARA USO DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE E DIVISÃO DE TESOURARIA. - FINANÇAS |
131,70
UN
15,0000
8,78
Outros/Não Aplicável
CALAMO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE BELEZA |
S.A. |
04.00.04.123.3.3.90.93.01
J
06.147.451/0015-38
98
3192/007-2016
114.357,31
1 - DEVOLUÇÃO DE INCENTIVOS FISCAIS ATRAVÉS DO INCREMENTO DA DIPAM. CONF. LEI MUNICIPAL Nº |
914/2009 - DECRETO Nº 1304/2009 - 7/10 PARCELAS - FINANÇAS |
114.357,31
1,0000
114.357,31
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
115
9626/000-2016
547,68
1 - COXIM DE CAMBIO
268,80
UN
1,0000
268,80
2 - Aquisição de: SUPORTE. DO MOTOR DE PARTIDA
121,80
UN
1,0000
121,80
3 - ROLAMENTO
82,32
UNI
2,0000
41,16
4 - JOGO DE ESCOVA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD FIESTA, PLACA DBA 9420 DESTA SECRETARIA |
- DESCONTO DE 16% - PLANEJ. URBANO |
74,76
UN
1,0000
74,76
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
115
9628/000-2016
1.155,15
1 - ATUADOR. MARCHA LENTA
225,25
PÇ
1,0000
225,25
2 - BICO INJETOR
659,60
UN
4,0000
164,90
3 - REPARO. DO TBI - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BSV 5735 DESTA SECRETARIA - |
DESCONTO DE 15% - PLANEJ. URBANO |
270,30
UN
1,0000
270,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
115
9629/000-2016
217,97
1 - ENGRENAGEM. DO ACIONADOR QUE LEVANTA O VIDRO
110,50
PÇ
1,0000
110,50
2 - ARRASTE. DO ACIONADOR
46,27
UN
1,0000
46,27
3 - AQUISIÇÃO: CABO. ACIONADOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO, PLACA BSV 5735 DESTA |
SECRETARIA - DESCONTO DE 15% - PLANEJ. URBANO |
61,20
UN
1,0000
61,20
364/2016
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
10.421.435/0001-63
127
3440/004-2016
190,83
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
190,83
%
11,8900
16,04
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
2
11
Vl. Liquidado
364/2016
Tomada de Preço Obras
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
10.421.435/0001-63
128
3439/004-2016
17.841,37
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONVÊNIO - RECURSO ESTADUAL - C/C 29.527-2 BB - REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. |
URBANO |
17.841,37
%
11,8900
1.500,01
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
146
9267/000-2016
754,00
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT - HOME & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA ESTA |
SECRETARIA - TRÂNSITO |
754,00
UN
1,0000
754,00
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO SERTANIA COMÉRCIO DE ALIMENTOS |
LTDA. |
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
10.740.947/0001-92
146
9743/000-2016
149,52
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. - ST. ISABEL |
79,20
KG
30,0000
2,64
2 - CHÁ PRETO 100% NATURAL - Tipo "Orange Pekoe". Embalagem primaria: sacos plásticos transparentes |
atóxicos, contendo 250 gramas. - TUPI - PARA USO DA SECRETARIA - TRÂNSITO |
70,32
UN
8,0000
8,79
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
8868/000-2016
164,63
1 - RELOGIO TEMPERATURA
141,00
UN
1,0000
141,00
2 - ABRAÇADEIRA. 25 X 38
4,88
UN
1,0000
4,88
3 - TAMPA DO RADIADOR - FORD F 12000L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICICPAIS
18,75
UN
1,0000
18,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
185
8869/000-2016
461,25
1 - AQUISIÇÃO: MOLA. LAM 1º AUXILIAR
427,50
PÇ
1,0000
427,50
2 - ESPIGÃO CONTRA FEIXE - FORD C 1317 E - PLACA DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
33,75
UN
1,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
195
9416/000-2016
475,70
1 - JOGO DE DISCO DE FREIO
161,20
UN
1,0000
161,20
2 - JOGO DE PASTILHA
85,00
PÇ
1,0000
85,00
3 - JOGO DE SAPATA DE FREIO - MATERIAL DA VIATURA DE PREFIXO TP 06308, SIENA PLACA CMW 8449 - |
APLICADO DESCONTO DE 15% - SERV. MUNICIPAIS |
229,50
UN
1,0000
229,50
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
195
9419/000-2016
2.450,05
1 - Aquisição de: SENSOR. DE NOX
2.400,65
UN
1,0000
2.400,65
2 - BALDE DE ARLA - MATERIAL DA VIATURA DE PREFIXO AT 06306, IVECO PLACA DJM 5549 - APLICADO |
DESCONTO DE 5% - SERV. MUNICIPAIS |
49,40
UN
1,0000
49,40
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
195
9490/000-2016
1.200,20
1 - Aquisição de: PNEU
1.159,40
UN
4,0000
289,85
2 - VALVULA DE AR - MANUTENÇÃO DA VIATURA DE PREFIXO TP 06307 - PLACA FNX 6112 - 15% DE |
DESCONTO - SERV. MUNICIPAIS |
40,80
UN
4,0000
10,20
1920/2016
Pregão Presencial
BLACKOUT MAGASIN LTDA
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
05.246.424/0001-54
197
9035/000-2016
800,00
1 - MONITOR COM BASE SIMPLES 18.5" - AOC E970SWNL - MANUTENÇÃO DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
REGISTRO - SERV. MUNICIPAIS |
800,00
UN
2,0000
400,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9632/000-2016
1.018,13
1 - ABRAÇADEIRA DE MOLA
72,00
UN
2,0000
36,00
2 - BUCHA DA MOLA. TENSORA LATONADA
26,25
UN
1,0000
26,25
3 - GRAMPO MOLA. TRASEIRA LADO DIREITO
157,50
UN
2,0000
78,75
4 - GRAMPOS. DE MOLA TRASEIRO LADO ESQUERDO
78,75
PÇ
1,0000
78,75
5 - AQUISIÇÃO: MOLA. LAM 1º TRASEIRA
217,50
PÇ
1,0000
217,50
6 - MOLA 5º TRASEIRA
135,00
UN
1,0000
135,00
7 - PINO DE MOLA. TENSORA
73,50
UN
1,0000
73,50
8 - PORCA SEXTAVADA
1,88
UN
1,0000
1,88
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
3
11
Vl. Liquidado
9 - REBITE . MOLA
3,00
UN
1,0000
3,00
10 - ESPIGÃO. DA MOLA
52,50
UN
2,0000
26,25
11 - MANGUEIRA DO HIDRAULICO
33,75
UN
1,0000
33,75
12 - ABRAÇADEIRA. 22X32
9,00
UN
2,0000
4,50
13 - MOLA LAN 11º TRASEIRA - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
157,50
UN
1,0000
157,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9633/000-2016
33,00
1 - OLEO HIDRAULICO - FORD F 12000 L - PLACA BPY 4395 - SERV. MUNICIPAIS
33,00
FR
2,0000
16,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9634/000-2016
96,75
1 - FILTRO LUBRIFICANTE
48,75
UN
1,0000
48,75
2 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
33,00
UN
2,0000
16,50
3 - PARAFUSO. 6X30 MM
6,00
UN
4,0000
1,50
4 - PORCA. 6X1 MM
3,00
UNI
4,0000
0,75
5 - ARRUELA. 6 MM LISA - MERCEDES BENZ - PLACA CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
6,00
UNI
8,0000
0,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9635/000-2016
327,75
1 - Aquisiçao de: GRAXA . AUTOMOTIVA
17,25
KG
1,0000
17,25
2 - Aquisição de: OLEO. 85 W 140 LITRO - VW 11.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
310,50
LT
18,0000
17,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9638/000-2016
2.302,50
1 - PNEU 9.00X20 - LISO
1.905,00
UN
2,0000
952,50
2 - CAMARA DE AR. 9.00X20
262,50
UN
2,0000
131,25
3 - PROTETOR DE ARO. 9.00X20 - FORD F 12000 L - PLACA CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
135,00
UN
2,0000
67,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
219
9693/000-2016
66,00
1 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
43,50
UN
1,0000
43,50
2 - TRAVA ARANHA
7,50
UN
1,0000
7,50
3 - COLA SILICONE - VW 11.180 - PLACA DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
15,00
UN
1,0000
15,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
9689/000-2016
2.074,00
1 - BUCHA. BARRA ESTABILIZADORA DO MEIO
47,60
PÇ
2,0000
23,80
2 - BUCHA. DA BARRA DIREÇÃO
42,50
UN
2,0000
21,25
3 - COXIM DIANTEIRO COM ROLAMENTO
119,00
UN
2,0000
59,50
4 - KIT BATENTE. E COIFA DIANTEIRO
64,60
UN
2,0000
32,30
5 - AQUISIÇÃO ; KIT. BATENTE E COIFA TRASEIRO
64,60
UN
2,0000
32,30
6 - BIELETA
119,00
PÇ
2,0000
59,50
7 - TERMINAL DE DIREÇAO LADO ESQUERDO
69,70
UN
1,0000
69,70
8 - PNEU 185/65/14
589,90
UN
2,0000
294,95
9 - VALVULA DE AR
20,40
UN
2,0000
10,20
10 - BANDEJA DA SUSPENSAO
336,60
UN
2,0000
168,30
11 - AMORTECEDOR DIANTEIRO
528,70
UN
2,0000
264,35
12 - COXIM DO AMORTECEDOR TRASEIRO - PARA USO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA |
SECRETARIA - DESCONTO DE 15%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 2.074,00 - DES. AGRÁRIO |
71,40
UN
2,0000
35,70
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
9690/000-2016
98,60
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
4
11
Vl. Liquidado
1 - OLEO DO MOTOR - PARA USO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - DESCONTO |
DE 15%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 98,60 - DES. AGRÁRIO |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
239
9691/000-2016
327,25
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - CORREIA DENTADA
68,00
PÇ
1,0000
68,00
5 - TENSOR CORREIA DENTADA - PARA USO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - |
DESCONTO DE 15%, SENDO O VALOR LÍQUIDO DE R$ 327,25 - DES. AGRÁRIO |
170,00
UN
1,0000
170,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9719/000-2016
1.149,54
1 - Aquisição de: OLEO. 68 LITRO
749,70
LT
50,0000
14,99
2 - OLEO 15W40 - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
399,84
UN
20,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9720/000-2016
4.306,12
1 - DENTES. DA LAMINA DIANTEIRA
1.450,40
UN
10,0000
145,04
2 - DENTES. DA LAMINA TRASEIRA
725,20
UN
5,0000
145,04
3 - JOGO DE REPARO. COM PORCA PARA OS DENTES
201,88
UN
2,0000
100,94
4 - REPARO DA BOMBA DE TRANSMISSÃO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
1.928,64
UN
1,0000
1.928,64
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9721/000-2016
3.440,78
1 - DENTES. DA LAMINA DIANTEIRA
1.450,40
UN
10,0000
145,04
2 - DENTES. DA LAMINA TRASEIRA
580,16
UN
4,0000
145,04
3 - JOGO DE PARAFUSOS. PARA DENTES DIANTEIRO E TRASEIRO COM PORCA
201,88
UN
2,0000
100,94
4 - Aquisição de: CHAPA. DE AÇO PARA LAMINA
828,10
UN
1,0000
828,10
5 - MANGUEIRA HIDRAULICA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
380,24
UN
2,0000
190,12
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9722/000-2016
599,76
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 FRASCO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
599,76
UN
40,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9725/000-2016
700,40
1 - ABRAÇADEIRA. DO ESCAPE
20,40
UN
2,0000
10,20
2 - SILENCIOSO INTERMEDIARIO
180,20
UN
1,0000
180,20
3 - ENGATE. PARA CARRETA
390,15
PÇ
1,0000
390,15
4 - TOMADA DO CHICOTE. ELETRICO PARA ENGATE
63,75
UN
1,0000
63,75
5 - COXIM DE ESCAPE - VW POINTER - PLACA CPV 1498 - SERV. MUNICIPAIS
45,90
UN
3,0000
15,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9726/000-2016
1.332,41
1 - Aquisiçao de: OLEO. SAE 40
432,77
UN
24,0000
18,03
2 - BALDE. DE 20 LITROS DE OLEO 68 - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERV. MUNICIPAIS
899,64
LT
3,0000
299,88
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9728/000-2016
1.943,34
1 - CORREIA DO ALTERNADOR
145,04
UN
1,0000
145,04
2 - TENSIONADOR DA CORREIA DO ALTERNADOR
351,82
UNI
1,0000
351,82
3 - POLIA DO ALTERNADOR
210,70
UN
1,0000
210,70
4 - FILTRO DE OLEO
130,34
UN
1,0000
130,34
5 - FILTRO DE AR
180,32
UN
1,0000
180,32
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
5
11
Vl. Liquidado
6 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
239,12
UN
2,0000
119,56
7 - FILTRO. DECANTADOR
145,04
UN
1,0000
145,04
8 - CAMARA DE AR
280,28
UN
1,0000
280,28
9 - MANGUEIRA. DA SAIDA DO PISTÃO - MOTONIVELADORA CASE MODELO 845 B - SERV. MUNICIPAIS
260,68
PÇ
1,0000
260,68
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9730/000-2016
600,15
1 - Aquisiçao de: OLEO. ATF LITRO - MOTONIVELADORA DRESSER HUBBER 835 A - SERV. MUNICIPAIS
600,15
UN
20,0000
30,01
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9731/000-2016
4.460,96
1 - CAMARA DE AR
1.681,68
UN
6,0000
280,28
2 - PROTETOR. DE CAMARA
482,16
UN
6,0000
80,36
3 - REPARO DA BOMBA INJETORA - MOTONIVELADORA DRESSER HUBBER 835 A - SERV. MUNICIPAIS
2.297,12
UN
1,0000
2.297,12
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9732/000-2016
2.505,86
1 - BARRA DE DIREÇAO
1.689,52
UN
2,0000
844,76
2 - MANGUEIRA. DO RESERVATORIO HIDRAULICO
380,24
PÇ
2,0000
190,12
3 - REPARO. DA DIREÇÃO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
436,10
UN
1,0000
436,10
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9733/000-2016
899,64
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO - RETRO ESCAVADEIRA NEW HOLLAND B 90 B - SERV. MUNICIPAIS
899,64
UN
60,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9735/000-2016
4.148,34
1 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE EMBUCHAMENTO CENTRAL
2.229,50
PÇ
1,0000
2.229,50
2 - Aquisiçao de: PINO . DA TORÇÃO
344,96
UN
2,0000
172,48
3 - MANGA . DA TORÇÃO
362,60
UN
2,0000
181,30
4 - REPARO. DA JUNÇÃO
748,72
UN
1,0000
748,72
5 - JOGO DE ROLAMENTO. DA ARTICULAÇÃO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. |
MUNICIPAIS |
462,56
UN
1,0000
462,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9736/000-2016
689,72
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO - PA CARREGADEIRA FIAT ALLIS FB 12 TURBO B - SERV. MUNICIPAIS
689,72
UN
46,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9778/000-2016
899,64
1 - Aquisiçao de: OLEO. 68 LITRO - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
899,64
UN
60,0000
14,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9779/000-2016
2.377,48
1 - REPARO. DA ARTICULAÇÃO DA LAMINA
724,22
UN
1,0000
724,22
2 - MANGUEIRA HIDRAULICA
439,04
UN
2,0000
219,52
3 - Aquisição de: SUPORTE. DA LAMINA BASE DA BOLA DA ARTICULAÇÃO
653,66
UN
1,0000
653,66
4 - Aquisição de: CONEXAO
439,04
UN
4,0000
109,76
5 - AQUISIÇÃO; NIPE - MOTONIVELADORA FIAT ALLIS FG 70 - SERV. MUNICIPAIS
121,52
UN
4,0000
30,38
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9781/000-2016
363,58
1 - TAMPA. DE INSPEÇÃO DO BLOCO DO MOTOR
114,66
UN
1,0000
114,66
2 - AQUISIÇÃO: JOGO. DE ANEL DE VEDAÇÃO
80,36
PÇ
1,0000
80,36
3 - MANGUEIRA DO MOTOR - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
168,56
PÇ
1,0000
168,56
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9782/000-2016
399,84
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
6
11
Vl. Liquidado
1 - Aquisiçao de: OLEO. 15W40 LITRO - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
399,84
UN
20,0000
19,99
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9786/000-2016
5.640,88
1 - Aquisição de: PNEU. RECAPADO 19.5 X 24
4.800,04
UN
2,0000
2.400,02
2 - CAMARA DE AR ARO 24
599,76
UN
2,0000
299,88
3 - PROTETOR. DE CAMARA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON EXTENSIVA RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
241,08
UN
2,0000
120,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9788/000-2016
5.640,88
1 - Aquisição de: PNEU. RECAPADO 19.5 X 24
4.800,04
UN
2,0000
2.400,02
2 - CAMARA DE AR ARO 24
599,76
UN
2,0000
299,88
3 - PROTETOR. DE CAMARA - RETRO ESCAVADEIRA RANDON RD 406 - SERV. MUNICIPAIS
241,08
UN
2,0000
120,54
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
252
9793/000-2016
475,15
1 - MOTOR DE ARRANQUE - FIAT UNO - EHE 7243 - SERV. MUNICIPAIS
475,15
UN
1,0000
475,15
5996/2016
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
252
9886/000-2016
5.220,00
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,20X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
SC |
1.140,00
UN
60,0000
19,00
2 - TUBO DE CONCRETO - 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
SC - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - DES. AGRÁRIO |
4.080,00
UN
80,0000
51,00
5996/2016
Pregão Presencial
ICOCITAL ARTEFATOS DE CONCRETO LTDA
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
50.309.137/0001-09
252
9887/000-2016
4.441,60
1 - TUBO DE CONCRETO - 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
ICOCITAL - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, ESTRADAS E AVENIDAS - DES. AGRÁRIO |
4.441,60
UN
160,0000
27,76
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E |
SERVIÇO |
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
252
9889/000-2016
13.000,00
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP |
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), |
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias |
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado |
em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - PARA USO DA |
SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS |
13.000,00
SC
500,0000
26,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9903/000-2016
7.623,00
1 - Areia lavada media - entrega no perímetro do Município de Registro - PAVONE - MATERIAL PARA |
MANUTENÇÃO DAS OBRAS DA PREFEITURA - DES. AGRÁRIO |
7.623,00
M3
100,0000
76,23
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9904/000-2016
4.200,00
1 - CAIXA D AGUA - 5000L DE PVC TAMPA COM ROSCA - ISDRALIT - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS |
OBRAS DA PREFEITURA - DES. AGRÁRIO |
4.200,00
UN
2,0000
2.100,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9905/000-2016
1.380,00
1 - TIJOLO CERAMICA FURADO - 9X19X19 CM - 8 FUROS - ENDO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS |
OBRAS DA PREFEITURA - DES. AGRÁRIO |
1.380,00
UN
2.000,0000
0,69
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
09.00.18.541.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
252
9906/000-2016
2.376,00
1 - BLOCO DE CONCRETO 14 x 19 x 39 CM - ENIO - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DAS OBRAS DA |
PREFEITURA - DES. AGRÁRIO |
2.376,00
UN
1.200,0000
1,98
10009/2016
Outros/Não Aplicável
GONÇALO DA SILVA FERREIRA
10.01.10.122.3.3.90.14.01
F
106.216.928-08
301
10687/000-2016
54,66
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - PARA PARTICIPAR DO EVENTO "REUNIÃO DO FÓRUM DE CONSELHEIROS REGIONAIS DO VALE |
DO RIBEIRO EM IPORANGA - DIA 17/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 16h30 - C/C 444-6 CEF - SAÚDE |
15,78
2,0000
7,89
10007/2016
Outros/Não Aplicável
BARBARA DANIELA DOS SANTOS SILVA
10.01.10.302.3.3.90.14.05
F
230.567.718-97
374
10688/000-2016
109,32
1 - REFEIÇÃO
77,76
2,0000
38,88
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
7
11
Vl. Liquidado
2 - LANCHE - REALIZAR RODA DE CONVERSA SOBRE TRABALHO INFANTIL E NA ADOLESCÊNCIA COM |
CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS NO "ILHA JOVEM" EM ILHA COMPRIDA/SP - DIA 24/08/2016, SAÍDA |
ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - DIA 25/08/2016, SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 17h00 - C/C 253-2 CEF - |
SAÚDE |
31,56
4,0000
7,89
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
5831/000-2016
6.926,48
1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - (conforme especificação constante do processo de compra). - SEGMENTOS: |
EMEF 94,60% - APAE 2,59% - EJA 0,86% - AEE MUNICIPAL 1,51% - QUILOMBOLA 0,43% - REC. PROPRIO - |
EDUCAÇÃO |
6.926,48
KG
926,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6774/007-2016
3.960,76
1 - SOBRECOXA DE FRANGO - CONGELADO (conforme especificação constante do processo de compras)
3.497,00
KG
650,0000
5,38
2 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 94,66%, APAE 2,54%, EJA 0,91%, AEE 1,46%, |
QUILOMBOLA 0,43% - EDUCAÇÃO |
463,76
KG
62,0000
7,48
11582/2015
Pregão Presencial
GILBERTO MIOTTI ARRIBAMAR
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
05.820.332/0001-36
559
6780/003-2016
2.977,04
1 - PEITO DE FRANGO SEM OSSO - PARA OS SEGMENTOS: EMEI 98,23%, EMEI NOSSO NINHO 1,77% - |
EDUCAÇÃO |
2.977,04
KG
398,0000
7,48
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
559
8996/000-2016
290,41
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL - PARA SEGMENTOS: CRECHE 17,83%, CRECHE NOSSO NINHO |
1% - EDUCAÇÃO |
290,41
KG
113,0000
2,57
11303/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.475.245/0001-87
559
9913/000-2016
276,00
1 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO COM SELO DE PUREZA ABIC - PELE - PARA USO DA SECRETARIA - EDUCAÇÃO
276,00
KG
20,0000
13,80
9783/2016
Outros/Não Aplicável
REGINALDO GUILHERMINO LIBORIO
11.00.12.361.3.3.90.39.01
F
375.721.098-02
582
10588/000-2016
720,00
1 - REF. ADIANTAMENTO DE DESPESA MIÚDA PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO |
DE ENSINO FUNDAMENTAL - C/C 442-0 CEF - EDUCAÇÃO |
720,00
1,0000
720,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
597/000-2016
748,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1085 - 6.800,00
748,00
1,0000
748,00
Outros/Não Aplicável
FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
LTDA - E |
113819900
J
05.841.753/0001-43
5839
598/000-2016
1.174,80
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 1084 - 10.680,00
1.174,80
1,0000
1.174,80
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
599/000-2016
2.671,79
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2301 - 24.288,98
2.671,79
1,0000
2.671,79
Outros/Não Aplicável
TROUPE PRODUÇOES LTDA
113819900
J
66.106.600/0001-47
5839
600/000-2016
154,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 350 - 2.800,00
154,00
1,0000
154,00
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
601/000-2016
24,80
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 3930 - 751,52
24,80
1,0000
24,80
Outros/Não Aplicável
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
113819900
J
46.701.355/0001-09
5839
602/000-2016
24,80
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 3929 - 751,52
24,80
1,0000
24,80
Outros/Não Aplicável
RENATO DE OLIVEIRA LIMPEZA - ME
113819900
J
07.263.330/0001-19
5839
603/000-2016
1.089,00
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 2295 - 9.900,00
1.089,00
1,0000
1.089,00
Outros/Não Aplicável
JJ REGISTRO SERVIÇOS E TRANSPORTES LTDA. - ME
113819900
J
10.239.505/0001-67
5839
604/000-2016
224,67
1 - RETENÇÃO DE INSS REF NF 577 - 18.340,00
224,67
1,0000
224,67
10047/2016
Outros/Não Aplicável
EDISON FERREIRA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
038.156.048-18
721
10704/000-2016
46,77
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
8
11
Vl. Liquidado
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO JOSÉ DOS PINHAIS/PR PARA LEVAR ITINERANTE PARA O CONVÍVIO DA |
FAMÍLIA, NO DIA 02/09/16, COM SAÍDA ÀS 08h00 E RETORNO ÀS 20h00 - ASSISTÊNCIA |
7,89
1,0000
7,89
10048/2016
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
721
10705/000-2016
46,77
1 - REFEIÇÃO
38,88
1,0000
38,88
2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR MUNÍCIPE EM TRATAMENTO NO HOSPITAL PÉROLA |
BYINGTON, NO DIA 31/08/2016 COM SAÍDA ÀS 07h00 E RETORNO ÀS 18h00 - ASSISTÊNCIA |
7,89
1,0000
7,89
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9695/000-2016
2.899,68
1 - Aquisição de: PNEU. 215 80 16
2.876,16
UN
4,0000
719,04
2 - Aquisiçao:BICO. DE RODA - MANUTENÇÃO NO VEÍCULO C20 - BRZ 7719 - VALOR COM DESCONTO DE |
16% - R$ 2.899,68 - ASSISTÊNCIA |
23,52
UN
4,0000
5,88
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
722
9696/000-2016
3.042,48
1 - Aquisição de: PNEU. 215 80 16
3.018,96
UN
4,0000
754,74
2 - Aquisiçao:BICO. DE RODA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FURGÃO FRM 4136 - DESCONTO DE 16% - R$ |
3.042,48 - ASSISTÊNCIA |
23,52
UN
4,0000
5,88
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
281/008-2016
1.158,10
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DESTA SECRETARIA E BANCO DO POVO - |
ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
1.158,10
1,0000
1.158,10
4781/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5629/002-2016
1.207,03
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DE TODOS OS CRAS - ATÉ DEZEMBRO/2016 |
- ASSISTÊNCIA |
1.207,03
1,0000
1.207,03
4972/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
725
5719/004-2016
167,27
1 - REFERETNE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DA JUVENTUDE - ATÉ |
DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
167,27
1,0000
167,27
11353/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
731
2795/002-2016
1.254,50
1 - AÇÚCAR REFINADO - Pacote de 01 kg com mínimo de 98,5% de sacarose, livre de fermentação, isento de |
matéria terrosa. Embalagem de polietileno atóxico, reembalado em fardo de 10 kg. Validade mínima de 6 (seis) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
119,00
KG
50,0000
2,38
2 - BISCOITO DOCE - TIPO MAISENA - composição: farinha de trigo enriqucida ou fortificada com ferro e |
ácido fólico, açucar, gordura vegetal, açucar invertido, sal, amido, estabilizante ou emulsificante lecitina de soja, |
fermentos químicos (bicabornato de amônio e bicarbonato de sódio e pirofosfato acido de sódio), acidulante e |
ácido láctio e aromatizante. Embalagem primária: sacos metalizado, atóxico, fechado hermeticamente, peso |
liquido pacote de 400 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias |
da entrega do produto. |
162,00
PCT
75,0000
2,16
3 - FERMENTO QUIMICO EM PÓ - Ingredientes básicos: amido de milho ou fécula de mandioca, fosfato de |
monocálcico e bicarbonato de sódio. Embalagem primaria: lata de folha de flandres, com verniz sanitário, |
contendo 250 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da |
entrega do produto. |
182,50
LATA
50,0000
3,65
4 - LEITE CONDENSADO - embalagem de 395 gr. Com data de validade de 01 ano estampada no produto.
152,50
UN
50,0000
3,05
5 - LEITE INTEGRAL TIPO LONGA VIDA - Composição: leite integral e estabilizante. Embalagem primaria: caixa |
tetra Pack, aspecto físico: liquido, unidade de fornecimento caixa com 1 litro. Validade mínima de 4 (quatro) |
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
186,75
UN
75,0000
2,49
6 - MAIONESE - Emulsão cremosa obtida com ovos e vegetais, com adição de condimentos, substância |
comestível e sem corantes, de consistência cremosa, na cor amarelo claro, com cheiro e sabor próprio. Isentos |
de sujidades e seus ingredientes de preparo em perfeito estado de conservação. Embalagem primária: vidro, |
pote plástico ou caixa tetra pak atóxico, contendo peso de 500 gramas. Validade mínima de 6 (seis) meses e |
fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. |
63,75
UN
25,0000
2,55
7 - QUEIJO RALADO - tipo parmesão, acondicionado em pacote com 50 gr.
57,50
UN
25,0000
2,30
8 - SUCO CONCENTRATO DE FRUTA - SABOR MARACUJÁ - Ingredientes: água, suco de maracujá concentrado, |
sem adição de açúcar, conservante benzoato de sódio e anidrido sulforoso, acidulante pectina cítrica, não |
contendo glúten. Embalagem primária: garrafa tipo "PET", contendo 500 ml. Produto pasteurizado não |
fermentado e não alcoólico. Validade mínima de 15 (quinze) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias |
222,50
UN
50,0000
4,45
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
9
11
Vl. Liquidado
9 - GELÉIA DE FRUTA - FUGINI - AQUISIÇÃO PARA ATENDER O CCI EM SUAS ATIVIDADES |
SOCIOEDUCATIVAS - ASSISTÊNCIA |
108,00
UN
30,0000
3,60
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
14.00.08.241.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
731
10469/000-2016
169,00
1 - Meia cana Para forro de PVC de 6mm tipo U barra com 6,00 metros na cor gelo - RV FORROS - MATERIAL |
DESTINADO PARA UDO NA MANUTENÇÃO DO CCI - ASSISTÊNCIA |
169,00
UN
10,0000
16,90
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.241.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
732
284/009-2016
278,74
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CCI - ATÉ DEZEMBRO/2016 - |
ASSISTÊNCIA |
278,74
1,0000
278,74
9135/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VALLESUL TRANSPORTES E TURISMO LTDA.
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
60.896.248/0004-57
750
9811/000-2016
558,00
1 - PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIA
258,00
SV
60,0000
4,30
2 - PASSAGEM PARA REGISTRO/JACUPIRANGA - PARA ATENDER A DEMANDA DOS CRAS, CREAS E SECRETARIA |
NOS SEUS ATENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA |
300,00
SV
60,0000
5,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
02.558.157/0001-62
746
285/008-2016
596,26
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CREAS - ATÉ DEZEMBRO/2015 - C/C |
28.287-1 BB - ASSISTÊNCIA |
596,26
1,0000
596,26
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
15.00.08.243.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
770
283/008-2016
671,31
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CONSELHO TUTELAR (3822-4699) E |
CASA LAR (3822-2638) - ATÉ DEZEMBRO/2016 - ASSISTÊNCIA |
671,31
1,0000
671,31
3507/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
16.00.08.244.3.3.90.32.01
J
08.702.321/0001-40
782
9387/000-2016
7.500,00
1 - CESTA BÁSICA contendo: 01 pct com 5kg de arroz agulhinha tipo 1; 2kg de feijão carioquinha; 1kg de |
farinha de mandioca; 02 pct de leite em pó integral contendo 400g cada; 01 pct com 500g de café torrado e |
moído; 2kg de açúcar refinado; 900ml de óleo de soja; 1kg de sal refinado iodado; 01 pct com 500g de |
macarrão tipo espaguette com ovos; 01 pct com 400g de bolacha maizena; 01 lata com no min. 340g de purê |
de tomate; 02 latas de sardinha em óleo comestível contendo 250g cada; 300g de tempero completo sem |
pimenta. - CESTAS BÁSICAS PARA PESSOAS DE ALTA VULNERABILIDADE SOCIAL - FUNSSOL |
7.500,00
UN
100,0000
75,00
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
821
9537/000-2016
571,13
1 - PREGO 17X21 - GERDAU
16,38
KG
2,0000
8,19
2 - REPARO PARA VALVULA HIDRA COMPATIVEL COM MODELO 2550 - CENSI
124,00
UN
4,0000
31,00
3 - BUCHA PARA TORNEIRA BORRACHA 1/2 - HERC
0,60
UN
10,0000
0,06
4 - VEDA ROSCA 18MMX50M - QUALIFLON
10,15
CX
5,0000
2,03
5 - TABUA DE 30 CM COM 3 METROS - PINUS - M. CHAPARRAL
188,00
UN
10,0000
18,80
6 - Chapa de compensado resinado 2,20 X 1,10 X 10 mm (MADEIRIT) - PORTERITE
178,20
UN
6,0000
29,70
7 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 8 - JOMARCA
6,00
UN
50,0000
0,12
8 - PARAFUSO COM BUCHA COM ANEL N° 10 - JOMARCA
6,50
UN
50,0000
0,13
9 - ARAME RECOZIDO N° 18 - GERDAU - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA SECRETARIA, |
PROJETO GURI, BANDA MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CEU VILA NOVA - CULTURA |
41,30
UN
5,0000
8,26
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
821
9538/000-2016
73,99
1 - Cabo flexível 2,5 mm (rolo de 100 metros) - ATS - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA UTILIZAÇÃO DA |
SECRETARIA, PROJETO GURI, BANDA MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CEU VILA NOVA - CULTURA |
73,99
RL
1,0000
73,99
2517/2016
Pregão Presencial
DONIZETE SEBASTIÃO DE MELO - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
05.939.543/0001-92
821
9539/000-2016
8,64
1 - SERRINHA DE AÇO RAPIDO PARA FERRO - THOMPSON - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA UTILIZAÇÃO |
DA SECRETARIA, PROJETO GURI, BANDA MUNICIPAL, BIBLIOTECA MUNICIPAL E CEU VILA NOVA - CULTURA |
8,64
UN
6,0000
1,44
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
856
9031/000-2016
1.417,50
1 - BATERIA 100 AMPERES - PARA MANUTENÇÃO DO MICRO ÔNIBUS VOLARE PLACA DBA 9494 - O VALOR |
TOTAL COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 1.417,50 - ESPORTES |
1.417,50
UN
2,0000
708,75
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
10
11
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
856
9570/000-2016
98,60
1 - OLEO DO MOTOR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - VALOR COM |
DESCONTO R$ 98,60 - ESPORTES |
98,60
UN
4,0000
24,65
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
856
9571/000-2016
1.768,00
1 - FILTRO DE OLEO
29,75
UN
1,0000
29,75
2 - FILTRO DE AR
29,75
UN
1,0000
29,75
3 - FILTRO DE COMBUSTIVEL
29,75
UN
1,0000
29,75
4 - PNEU 175/65 R14
1.159,40
UN
4,0000
289,85
5 - VALVULA DE AR
40,80
UN
4,0000
10,20
6 - CORREIA DENTADA
68,00
PÇ
1,0000
68,00
7 - TENSOR CORREIA DENTADA
170,00
UN
1,0000
170,00
8 - JOGO DE PASTILHA DE FREIO
85,00
UN
1,0000
85,00
9 - ROLAMENTO DA RODA. DIANTEIRA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO PLACA FQA 3473 - |
VALOR COM DESCONTO R$ 1.768,00 - ESPORTES |
155,55
UN
1,0000
155,55
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
856
9705/000-2016
323,63
1 - LAMPADA. H2 24V
45,00
PÇ
1,0000
45,00
2 - LAMPADA
9,38
UN
1,0000
9,38
3 - LONA DE FREIO DIANTEIRO
208,50
UN
1,0000
208,50
4 - REBITE
33,75
UN
1,0000
33,75
5 - AQUISIÇÃO: MOLA. SAPATA DE FREIO AUXILIAR - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS |
PLACA DBA 9494 - O VALOR TOTAL COM O DESCONTO OFERTADO PELA EMPRESA É DE R$ 323,63 - |
ESPORTES |
27,00
PÇ
2,0000
13,50
6514/2016
Dispensa - Isento Compras e Serviços
ANDRÉ LUIZ MENDEZ DE ARAUJO39916277877
18.00.27.812.3.3.90.30.01
J
24.415.653/0001-08
874
7954/000-2016
4.080,00
1 - COLAN EM SIRE PINK COM RENDA PRETA, SOBRE PELE DE TULE DE LYCRA CHOCOLATE, COM FORRO DE |
MALHA, FECHO EM ZIPER, MANGA COMPRIDA, BORDADO EM CRISTAIS AB, PRETOS E CHATONS . TAMANHO |
JUVENIL. |
1.680,00
UN
6,0000
280,00
2 - COLAN CONFECCIONADO EM SIRE CELESTE COM RECORTES EM SIRE PRETO, ROYAL E PRATA SOBRE A |
PELE DE TULE DE LYCRA CHOCOLATE, SAIA EM ROCOCÓ EM TULE DE LYCRA OU SIRE CELESTE, AMARELO E |
ROYAL, FECHAMENTO EM ZÍPER, BORDADO EM CRISTAIS AB, AZUL E CHATONS. TAMANHO ADULTO. - PARA |
USO DAS ATLETAS DE GINASTICA RITMICA - ESPORTES |
2.400,00
UN
6,0000
400,00
4469/2016
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
21.00.08.244.3.3.90.39.03
J
02.558.157/0001-62
880
5434/003-2016
663,45
1 - REFERENTE SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA - PARA CONSUMO DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO - ATÉ |
DEZEMBRO/2016 - C/C 382-2 CEF - ASSISTÊNCIA |
663,45
1,0000
663,45
Outros/Não Aplicável
OSTAN TOPOGRAFIA E SERVIÇOS DE ENGENHARIA |
LTDA EPP |
218810102
J
10.421.435/0001-63
5397
606/000-2016
694,24
1 - RETENÇÃO DE INSS REF. NF 367 - 18.032,20
694,24
1,0000
694,24
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
1/010-2016
462.583,33
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO DE SETEMBRO/2016, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE |
14/02/2013 - ART. 25-A INCISO |
462.583,33
1,0000
462.583,33
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA LIQUIDADA |
NO PERÍODO DE 14/09/2016 ATÉ 14/09/2016 |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2016
11
11
AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 15 de Setembro de 2016.
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